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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 43.508.333
Nro. Solicitud de Transferencia
64851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.981.685

Retención DNCP
₲ 153.466
Retención IVA
₲ 1.186.591
Retención Renta
₲ 1.186.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-142842
Monto Contrato
₲ 957.183.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.749.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.944.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332363
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana