Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 246.831.990
Nro. Solicitud de Transferencia
99697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.732.735
Retención DNCP
₲ 879.619
Retención IVA
₲ 6.731.782
Retención Renta
₲ 4.487.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153422
Monto Contrato
₲ 719.138.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.904.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.904.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333778
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas