Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000690
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.877.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88562
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.910.234
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 119.496
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 923.935
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 923.935
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            82
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-18-154796
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.268.887.918
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.268.887.918
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325294
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        