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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002056
Monto de la Factura
₲ 800.198.779
Nro. Solicitud de Transferencia
55889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.273.566

Retención DNCP
₲ 2.822.519
Retención IVA
₲ 21.823.603
Retención Renta
₲ 21.823.603
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156715
Monto Contrato
₲ 14.670.570.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.558.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.103.558.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas