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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001926
Monto de la Factura
₲ 405.093.524
Nro. Solicitud de Transferencia
151912
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2018
Fecha de la Transferencia
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.063.443

Retención DNCP
₲ 1.428.875
Retención IVA
₲ 11.048.005
Retención Renta
₲ 11.048.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156715
Monto Contrato
₲ 14.670.570.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.558.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.103.558.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas