Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002200
Monto de la Factura
₲ 72.057.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.525.468
Retención DNCP
₲ 256.787
Retención IVA
₲ 1.965.207
Retención Renta
₲ 1.310.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153257
Monto Contrato
₲ 9.834.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.678.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.678.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas