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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011390
Monto de la Factura
₲ 49.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.964.494

Retención DNCP
₲ 175.870
Retención IVA
₲ 1.359.818
Retención Renta
₲ 1.359.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-163348
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.981.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.981.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325384
Nombre de la Licitación
MOPC N° 137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas