Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001051
Monto de la Factura
₲ 100.832.357
Nro. Solicitud de Transferencia
137531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.976.748
Retención DNCP
₲ 355.663
Retención IVA
₲ 2.749.973
Retención Renta
₲ 2.749.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166952
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.425.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.425.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335864
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183/2017 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
