Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001189
Monto de la Factura
₲ 21.746.825
Nro. Solicitud de Transferencia
88621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.483.928
Retención DNCP
₲ 76.707
Retención IVA
₲ 593.095
Retención Renta
₲ 593.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166952
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.425.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.425.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335864
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183/2017 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
