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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007216
Monto de la Factura
₲ 172.993.900
Nro. Solicitud de Transferencia
168660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.947.673

Retención DNCP
₲ 610.197
Retención IVA
₲ 4.718.015
Retención Renta
₲ 4.718.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152846
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.154.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325320
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas