Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005259
Monto de la Factura
₲ 201.597.100
Nro. Solicitud de Transferencia
11006
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2020
Fecha de la Transferencia
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.889.806
Retención DNCP
₲ 711.088
Retención IVA
₲ 5.498.103
Retención Renta
₲ 5.498.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152846
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.154.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325320
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas