Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163767
Monto de la Factura
₲ 3.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.945.406
Retención DNCP
₲ 11.030
Retención IVA
₲ 85.282
Retención Renta
₲ 85.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-160250
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.261.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.261.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340395
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
