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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 41.080.057
Nro. Solicitud de Transferencia
127869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.212.782

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.120.365
Retención Renta
₲ 746.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154498
Monto Contrato
₲ 14.609.342.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.063.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.063.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFEREMDUN AL PGN 2018.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales