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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000908
Monto de la Factura
₲ 1.589.744.528
Nro. Solicitud de Transferencia
105345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.104.587

Retención DNCP
₲ 5.607.463
Retención IVA
₲ 43.356.669
Retención Renta
₲ 43.356.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166999
Monto Contrato
₲ 29.220.885.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.997.694.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.997.694.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas