Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003882
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.817.808.051
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187934
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.479.952.071
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.520.996
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 158.667.492
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 158.667.492
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            374
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-18-166923
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 58.178.080.506
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.093.273.451
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.093.273.451
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343001
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA  EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMOs DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        