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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 16.435.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68141
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.481.328

Retención DNCP
₲ 57.974
Retención IVA
₲ 448.249
Retención Renta
₲ 448.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166827
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.178.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.178.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343281
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 18/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (CATERING)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas