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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000674
Monto de la Factura
₲ 1.450.724.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.881.077

Retención DNCP
₲ 5.117.101
Retención IVA
₲ 39.565.211
Retención Renta
₲ 39.565.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-155553
Monto Contrato
₲ 7.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.252.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.252.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas