Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            031-001-0000698
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.224.593.880
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50899
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.085.445.380
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.319.477
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.398.015
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 33.398.015
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            400
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-18-166524
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.150.205.013
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.802.804.332
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.802.804.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351956
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        