Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004763
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.437.731.724
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139109
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.160.736.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.598.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 66.483.592
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 66.483.592
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            400
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-18-166524
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.150.205.013
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.802.804.332
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.802.804.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351956
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        