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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129951
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.445.455

Retención DNCP
₲ 2.645.455
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 20.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL S.A.
RUC
80011712-3
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-167964
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315022
Nombre de la Licitación
MOPC N° 01/2017 LPN SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIÓ PILCOMAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas