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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 65.576.109
Nro. Solicitud de Transferencia
118516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.767.926

Retención DNCP
₲ 231.305
Retención IVA
₲ 1.788.439
Retención Renta
₲ 1.788.439
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria