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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0013841
Monto de la Factura
₲ 7.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.405.903

Retención DNCP
₲ 27.733
Retención IVA
₲ 214.432
Retención Renta
₲ 214.432
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156305
Monto Contrato
₲ 25.846.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.572.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas