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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0009242
Monto de la Factura
₲ 44.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47564
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.638.688

Retención DNCP
₲ 165.312
Retención IVA
₲ 632.571
Retención Renta
₲ 843.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
192/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153964
Monto Contrato
₲ 273.876.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.736.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.736.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas