Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023233
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.125.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            15933
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.736.759
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 145.059
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.121.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.121.591
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ADOLFO LEIVA
        
                                    RUC
                            
            1861152-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            59/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-18-156304
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 840.503.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 795.527.133
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 794.962.365
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342570
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        