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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002066
Monto de la Factura
₲ 20.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.090.960

Retención DNCP
₲ 71.540
Retención IVA
₲ 547.500
Retención Renta
₲ 365.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156800
Monto Contrato
₲ 80.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.905.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.905.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas