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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 7.047.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.702.282

Retención DNCP
₲ 25.116
Retención IVA
₲ 192.211
Retención Renta
₲ 128.141
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
74/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156710
Monto Contrato
₲ 187.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.811.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.811.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas