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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003808
Monto de la Factura
₲ 43.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.162.222

Retención DNCP
₲ 154.142
Retención IVA
₲ 1.191.818
Retención Renta
₲ 1.191.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156520
Monto Contrato
₲ 256.570.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.478.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.200.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas