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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 1.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.745

Retención DNCP
₲ 5.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156306
Monto Contrato
₲ 136.849.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.406.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.055.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas