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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004049
Monto de la Factura
₲ 97.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.435.433

Retención DNCP
₲ 346.385
Retención IVA
₲ 2.650.909
Retención Renta
₲ 1.767.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
187/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153965
Monto Contrato
₲ 235.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.298.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.298.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas