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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005982
Monto de la Factura
₲ 11.205.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157600
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.683.571

Retención DNCP
₲ 41.406
Retención IVA
₲ 160.074
Retención Renta
₲ 320.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156799
Monto Contrato
₲ 165.742.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.206.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.206.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas