Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005099
Monto de la Factura
₲ 11.205.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.789.861
Retención DNCP
₲ 41.833
Retención IVA
₲ 160.074
Retención Renta
₲ 213.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156799
Monto Contrato
₲ 165.742.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.206.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.206.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas