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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000049
Monto de la Factura
₲ 897.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.696

Retención DNCP
₲ 3.199
Retención IVA
₲ 24.483
Retención Renta
₲ 16.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128578
Monto Contrato
₲ 6.318.012.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.616.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.616.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas