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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 8.588.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.507

Retención DNCP
₲ 30.606
Retención IVA
₲ 234.232
Retención Renta
₲ 156.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-130831
Monto Contrato
₲ 568.929.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.118.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.118.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios