Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004856
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 350.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115063
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 332.844
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.247
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITA YEGROS VALLEJOS
        
                                    RUC
                            
            1412573-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            111
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-16-128695
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.325.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 627.669.676
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 626.084.528
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313836
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        