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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003635
Monto de la Factura
₲ 172.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.252.728

Retención DNCP
₲ 616.160
Retención IVA
₲ 4.715.509
Retención Renta
₲ 3.143.673
Multa
₲ 37.173.930

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-127272
Monto Contrato
₲ 1.018.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.684.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.684.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300545
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas