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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003915
Monto de la Factura
₲ 917.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47460
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.525.819

Retención DNCP
₲ 3.269.636
Retención IVA
₲ 25.022.727
Retención Renta
₲ 16.681.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-127266
Monto Contrato
₲ 3.236.183.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.551.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.551.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300545
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas