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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 47.449.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.651.664

Retención DNCP
₲ 167.366
Retención IVA
₲ 1.294.064
Retención Renta
₲ 1.294.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-207186
Monto Contrato
₲ 47.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.651.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.651.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393411
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y AMPLIACION DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios