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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001028
Monto de la Factura
₲ 74.067.795
Nro. Solicitud de Transferencia
53714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.701.162

Retención DNCP
₲ 261.257
Retención IVA
₲ 2.020.031
Retención Renta
₲ 2.020.031
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200314
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.842.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.842.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390062
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas