Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065374
Monto de la Factura
₲ 24.769.770
Nro. Solicitud de Transferencia
88770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.309.480
Retención DNCP
₲ 87.370
Retención IVA
₲ 675.539
Retención Renta
₲ 675.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200314
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.842.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.842.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390062
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
