Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015611
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            24649
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.171.295
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.077.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.077.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO DE SEGURIDAD S.A
        
                                    RUC
                            
            80054909-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-21-210138
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 948.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 891.396.490
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 891.396.490
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394187
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MONITOREO DE CCTV PARA LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        