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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070634
Monto de la Factura
₲ 1.664.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.899.636

Retención DNCP
₲ 5.869.382
Retención IVA
₲ 45.381.818
Retención Renta
₲ 45.381.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210648
Monto Contrato
₲ 17.082.048.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.161.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.890.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402856
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL CERTIFICADO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios