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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 156.793.950
Nro. Solicitud de Transferencia
150284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.982.122

Retención DNCP
₲ 585.364
Retención IVA
₲ 2.239.913
Retención Renta
₲ 2.986.551
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
288408_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-15-114369
Monto Contrato
₲ 313.587.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.964.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.964.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena