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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022763
Monto de la Factura
₲ 991.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.468.181

Retención DNCP
₲ 3.603.636
Retención IVA
₲ 27.027.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-237928
Monto Contrato
₲ 24.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.787.659.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.659.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424715
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO CORPORATIVO-AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica