Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006846
Monto de la Factura
₲ 8.291.976
Nro. Solicitud de Transferencia
129103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.127
Retención DNCP
₲ 29.249
Retención IVA
₲ 226.145
Retención Renta
₲ 226.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-212753
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.584.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.584.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico