Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003715
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.702.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59108
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.248.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.168
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 210.060
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 210.060
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
        
                                    RUC
                            
            614982-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            41
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-22-221818
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 550.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 514.432.319
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 514.432.319
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414593
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        