Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 17.746.152
Nro. Solicitud de Transferencia
105388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.699.936
Retención DNCP
₲ 62.596
Retención IVA
₲ 483.986
Retención Renta
₲ 483.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-213360
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.287.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.287.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico