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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007272
Monto de la Factura
₲ 1.260.686
Nro. Solicitud de Transferencia
129187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.745

Retención DNCP
₲ 4.447
Retención IVA
₲ 34.382
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-213360
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.018.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.018.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico