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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 15.400.341
Nro. Solicitud de Transferencia
105388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.492.421

Retención DNCP
₲ 54.322
Retención IVA
₲ 420.009
Retención Renta
₲ 420.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-213360
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.287.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.287.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico