Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0009259
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 559.198.728
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134166
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 521.173.215
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.952.112
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.250.874
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.334.499
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            43/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-22-221712
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.484.896.901
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.484.896.901
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412969
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Impresión y Copiado para el Ministerio Público
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        