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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 62.065.663
Nro. Solicitud de Transferencia
212471
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.842.377

Retención DNCP
₲ 218.923
Retención IVA
₲ 1.692.700
Retención Renta
₲ 2.256.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.290.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.290.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico